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你好!我們公司2019年10月購入一輛汽車,當(dāng)時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產(chǎn)了,沒有做進項,現(xiàn)在我們出售的話,要交什么稅?按多少稅率交?分錄是什么呢?

2022-07-08 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 16:23

同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 16:29

老師 2019年10月購入時 已經(jīng)做了分錄 借固定資產(chǎn)(車價+購置稅)60 貸銀行存款60了 現(xiàn)在要處理這輛車 分錄這樣 借固定資產(chǎn)清理20 累計折舊40 貸固定資產(chǎn) 60 沒有別的費用 但是出售價為30萬高于賬面價值,要交什么稅呢?按多少稅率交稅?

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 16:30

購入時沒有做進項 也沒有抵扣進項

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:33

這個進項可以抵扣的 不抵扣就轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)了 按照13%的 不抵扣也得按照13%

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 16:33

忘記了,這家公司是小規(guī)模納稅人,進項不能抵扣。那老師,請問一下我現(xiàn)在出售要怎么做分錄呢?還要交什么稅呢?我們需要開票嗎?需要二手車市場開的二手車發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:38

同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就可以了

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 17:51

這樣對嗎?老師

這樣對嗎?老師
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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:00

對的,是這樣做分錄的哦

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:03

那我是要交8800多的稅嗎還是應(yīng)該免稅???我們這一個季度就只有這一個收入,沒有別的收入了

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:09

你要交增值稅 營業(yè)外交所得稅

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:12

季度收入不超過30萬,要交嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:18

小規(guī)模普票直接免稅, 專票不免

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:22

我們是小規(guī)模 對方不要發(fā)票 那我們是免稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:34

那你按照普票來做免稅

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:36

出售的分錄就變成是 借預(yù)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-減免稅款 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:49

這個要交增值稅的,不減免的

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:50

哦 好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:53

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶1862 追問 2022-07-08 18:57

那我出售固定資產(chǎn)車輛這個憑證后面需要什么附件呢?這個必須要有二手車發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 20:48

得有發(fā)票才可以的哦

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同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款
2022-07-08
?1、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2022-07-12
你好,不用的,直接借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入42萬就可以的,你們現(xiàn)在是免增值稅的。
2022-07-12
你好, 購置稅 借固定資產(chǎn) 進項稅額 貸銀行存款 你購買汽車分錄正確
2021-12-13
你好,是簡易計稅的嗎?如果簡易計稅,按照3%,按照2%交增值稅。
2022-05-27
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