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甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開(kāi)始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬(wàn),已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬(wàn)。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬(wàn),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬(wàn),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄

2022-06-10 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-10 21:32

1.應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 75/100/50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 75/100/50

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快賬用戶j6mk 追問(wèn) 2022-06-10 21:53

老師好,還有第三小問(wèn)怎么解呀?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 22:09

根據(jù)計(jì)算結(jié)果都是預(yù)交的少交,最終還是要補(bǔ)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 60/35/85 貸:銀行存款 60/35/85

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快賬用戶j6mk 追問(wèn) 2022-06-10 22:30

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-10 22:38

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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