借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅期末留抵扣退稅應(yīng)該怎么入賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,收到退還增值稅期末留抵稅額時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記
一般納稅人,收到期末留抵退稅的增值稅時(shí),該如何做分錄。后期因?yàn)槠渌?,稅?wù)局又繳回了留抵退稅款,又怎么處理?
老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬