您好 在異地電子稅務(wù)局里面打印
那個您好老師,我想問一下,就是我外經(jīng)證在外地交交稅,比如說我八月份兒這個月嗎?我想交預(yù)交2%的稅,我交完稅證明開七月份兒,您看這樣行嗎? 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局會不會給辦理呀?
老師。我們給勞務(wù)公司開了一些發(fā)票,對方需要我們提供完稅證明。我這個月開的票。是不是完稅證明得下個月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打???我看了下這個月的完稅證明,只能看出來交了多少稅,并不能證明是交的那筆稅款呀。勞務(wù)公司采購有要完稅證明的說法嗎?
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時候,有5個外地工程,然后只開了一個外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個是這個月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個情況要怎么辦
老師您好,我們公司之前開的外經(jīng)證,預(yù)交稅是網(wǎng)上扣款的,那這個完稅證明應(yīng)該在哪里打印
老師,我們要工程收款,但是是掛靠的公司,掛靠公司讓我們給他完稅證明,說我們預(yù)繳,想問這個預(yù)繳的操作,掛靠公司是不是首先要給我們開外經(jīng)證呢,然后我拿到外經(jīng)證具體怎么操作呢,我已身份登錄進(jìn)去呢,在哪里可以報驗和預(yù)交呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
異地電子稅務(wù)局怎么登陸,是開外經(jīng)證賬號登陸那個電子稅務(wù)局嗎?
您預(yù)繳的時候怎么登陸的 現(xiàn)在就怎么登陸啊