同學(xué)你好 你們和乙方是什么關(guān)系 乙方屬于資金的支付方,其實不需要開具發(fā)票的

老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結(jié)算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計報告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
我方欠甲方借款100萬元,由于資金緊張,臨時不能歸還,甲方急要,通過和乙方協(xié)商,乙方愿意用貨款抵清我方欠甲方的借款100萬元,甲方已收乙方貨抵清應(yīng)收我方的借款,乙方給我方開了9%增值稅專票100萬,但開票的內(nèi)容是甲方所需材料,我方產(chǎn)品材料根本用不上,問,這100萬票怎么處理合法合理。老師,請幫我看下
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用備抵法按算應(yīng)收款項減值,2020年12月1日甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為25萬元:12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,標(biāo)價1000萬元(不含增值稅)由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的5月份所欠貨款100萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2016年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行(5)12月30日,向丙企業(yè)賒銷商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。(6)12月31日以減值測試及風(fēng)險評估,預(yù)計可收回款項為850萬元。要求:(2)計算甲企業(yè)2020年12月應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備并編制會計分錄。全部,急
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用備抵法按算應(yīng)收款項減值,2020年12月1日甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為25萬元:12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,標(biāo)價1000萬元(不含增值稅)由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的5月份所欠貨款100萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2016年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行(5)12月30日,向丙企業(yè)賒銷商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。(6)12月31日以減值測試及風(fēng)險評估,預(yù)計可收回款項為850萬元。要求:((2)計算甲企業(yè)2020年12月應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備并編制會計分錄。全部,急
低于五百的勞務(wù)費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
老師,乙方是我們客戶,乙方用貨款抵清的,該如何處理呢
乙方只需要付款 不需要開具發(fā)票 你們給乙方開一個收據(jù) 他沖銷應(yīng)付賬款