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增量留底退稅分錄是借:銀存 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?

2022-07-08 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 09:07

你好,沒(méi)錯(cuò),就是這么做賬的。

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快賬用戶1198 追問(wèn) 2022-07-08 09:08

這樣做完就可以了是吧老師,不需要后續(xù)有什么操作了吧

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齊紅老師 解答 2022-07-08 09:08

對(duì),不需要什么后續(xù)的操作了。

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快賬用戶1198 追問(wèn) 2022-07-08 09:09

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-08 09:09

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你好,沒(méi)錯(cuò),就是這么做賬的。
2022-07-08
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
你好,收到增值稅留抵退稅退稅,貸方記進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),這個(gè)不屬于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出情形
2022-05-09
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-18
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
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