你給別人開的是建筑勞務,你不允許再分包出去的 單位自己做
我們是建筑勞務公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務,對方要求開3個點的專票,那我們是不是只能選擇簡易計稅?我下面的勞務班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個點的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
老師,建筑勞務簡易計稅,下面的班組給勞務公司開的普通發(fā)票是勞務費還是
建筑公司簡易計稅的3個點的勞務項目能分包給勞務公司由勞務公司在給開勞務費發(fā)票嗎?
班組長給我們建筑勞務公司開具的勞務費發(fā)票怎樣做賬呢?勞務公司是小規(guī)模納稅人
老師,建筑勞務公司開勞務款的發(fā)票,怎么交稅,差額還是簡易
老師 跨省項目施工,外經證,必須是電子稅務局里面下載的嗎?自己制作一個表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務交接時,發(fā)現上年度多計提了印花稅,如何補救,另外做2024年匯算清繳時需要進行納稅調增嗎
老師,應收款因為貨品瑕疵少收部分款,賬務怎么處理比較好?
老師好,我們公司是一般納稅人,今天收到一張小規(guī)模納稅人開的樹苗種子3%的專票,發(fā)票金額是2588元,稅額是77.64元,發(fā)票合計金額2665.64元,請問我公司進行稅應該如何計算?
老師好,農民合作社從外購入農產品銷售給一個公司,需要交增值稅嗎?
你好老師,想問下我們是勞務派遣公司,我們一直開的發(fā)票內容是‘人力資源服務*勞務派遣服務’,這個內容可以改成‘人力資源服務*勞務費’嗎?差額征稅
2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,現在稅費返還,到公司的賬戶,入了營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?老師
企業(yè)捐贈20000元,當年應納稅所得額100000元,調整以后的應納稅所得額是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,對于的8000是不是要做納稅調增,實際應納稅額等于88000*0.25+8000*0.25?
其他業(yè)務收入是要繳納增值稅,營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅,對嗎?老師
發(fā)票原件丟了怎么辦?
不是分包,是與班組長簽的承包協議
你好?對方不就是給你開建筑勞務的發(fā)票?
應該工資是你單位的成本才對
班組長給我們開什么發(fā)票呢
你好,建筑服務*建筑勞務
如果班組長是個體工商戶,我們與個體工商戶簽的也是承包協議呢
你好也是這個開票內容
班組長是可以開還是不可以開呢
正規(guī)的不可以 你不是說承包么 你們自己約定好了就行
如果班組長是自然人就去稅務局代開勞務發(fā)票,如果是個體工商戶是不是也是給我們勞務費
對的是的可以一樣的內容,因為他都是包工
這個我一直沒有搞懂,我知道勞務分包不能在分包,但是我把過路承包給下面的班組也是不可以的嗎
不可以的,只能你們自己來做,自己來做是什么定義,不就是自己的職工出力
與班組簽訂了承包協議也不可以嗎
你好 是的 不可以的
但是我看好多勞務公司都是,下面的班組要不就自己去稅務局代開勞務費發(fā)票,承包人的個體工商戶的就直接開勞務費發(fā)票
嚴格說不可以的 如果你們是包工包料的工程的可以