您好,不對(duì),這個(gè)是沖所得稅費(fèi)用, 借:所得稅費(fèi)用(負(fù)) 代:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(負(fù)) 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
公司為小規(guī)模企業(yè),目前在填報(bào)21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,想問個(gè)人所得稅返還和免增增值稅收入應(yīng)該填寫在營(yíng)業(yè)外收入中的那一列
老師咨詢一下2022年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄營(yíng)業(yè)外收入未申報(bào)增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝
企業(yè)所得稅匯繳清算的時(shí)候,利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)外收入還需要再繳納企業(yè)所得稅?需要納稅調(diào)增?
如果年度調(diào)賬 歸類到營(yíng)業(yè)外收入 做匯算清繳除了繳納所得企業(yè)所得稅 是否還需要繳納增值稅?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在怎么做分錄?
怎么添加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。在稅務(wù)系統(tǒng)
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何認(rèn)證勾選
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來調(diào)么
收到員工退回的工作服費(fèi)用,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
簽訂機(jī)房維保合同,合同約定如果服務(wù)期間備件出現(xiàn)問題我們會(huì)免費(fèi)更換備件,我們公司幫客戶更換了一個(gè)備件,這個(gè)備件是之前外購的庫存價(jià)值5000元 1、備件5000元這部分錢需要另外申報(bào)增值稅嗎? 2、這個(gè)5000元結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,企業(yè)所得稅匯算清繳這5000元要調(diào)嗎?需要填哪個(gè)表體現(xiàn)嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來調(diào)么
對(duì)方公司開錯(cuò)了一張發(fā)票,但是對(duì)方要一部分一部分紅沖,這樣對(duì)我們公司有什么影響嗎可以一點(diǎn)一點(diǎn)紅沖嗎
如果沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,毛利等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,會(huì)怎樣
建廠房,24年已做建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,25年又拿了些發(fā)票回來,怎么記帳?
為什么要沖減當(dāng)年的所得稅費(fèi)用?是24年的企業(yè)所得得返還,
您好,是我們匯繳后退稅了,是不是這個(gè)情況呢
是,退的是24年繳納的企業(yè)所得稅,和25年的所得稅費(fèi)沒關(guān)系,
哦哦,那得把所得稅費(fèi)用直接改為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不要記營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入,在會(huì)計(jì)核算 上,這兩個(gè)科目 有什么區(qū)別?老師
?您好,營(yíng)業(yè)外收入:意外之財(cái),直接進(jìn)利潤(rùn)。非日常利得(如罰款、捐贈(zèng))。只調(diào)利潤(rùn)總額。 其他業(yè)務(wù)收入:日常副業(yè),扣成本算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。日常非主營(yíng)收入(如賣材料、出租資產(chǎn))。算入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
直接入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,不用繳納稅費(fèi)?
您好,您說哪個(gè)科目,上面都要交所得稅的