你好,這些清了的付款依據(jù)可以找到嗎?可以這樣操作,但是注銷時(shí)候不一定能過
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目,但是這里有個(gè)問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬,我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來其實(shí)都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒開的200多萬票我們拒不承認(rèn),信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信(我不知道風(fēng)控的原理)。第二個(gè)辦法,還是那200多萬票我們不承認(rèn),預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng),就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們再把預(yù)付補(bǔ)回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點(diǎn)長,前面問了2次都沒寫完,其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了)
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會(huì)計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
前會(huì)計(jì)由于做賬錯(cuò)誤,很多賬款實(shí)際已經(jīng)清了,但還掛在應(yīng)付賬款借方,而且每期的報(bào)表都有上報(bào)稅局,現(xiàn)在要把這些賬清了,粗略看了一下,應(yīng)該有20萬左右,分別有好些個(gè)單位。現(xiàn)在的會(huì)計(jì)說沖了營業(yè)外支出。請(qǐng)問這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
請(qǐng)問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報(bào)銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報(bào)銷,我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,對(duì)吧
老師,新開的個(gè)體戶,辦理時(shí)填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個(gè)前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請(qǐng)問,廠房施工,可以先按照合同價(jià)暫估入費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再?zèng)_紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時(shí)需要填報(bào)嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
到年底有這么大一筆營業(yè)外支出,這個(gè)會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?這些付了款的依據(jù)能找到。都是公戶走的賬
能夠找到依據(jù)就不影響的呢,或者你可以跟稅務(wù)局溝通一下
我就怕引起稽查,查出別的問題
那之前都是走的對(duì)公,那你銀行明細(xì)賬是平的嗎?
內(nèi)部的賬是平的,就是外賬沒有和實(shí)際情況平掉
那外賬就不是走的對(duì)公了?
內(nèi)賬根據(jù)實(shí)際情況該平的平,外賬的會(huì)計(jì)馬馬虎虎,做得亂七八糟。所以導(dǎo)致錯(cuò)賬一大堆
按你這樣說都是對(duì)公付的話,銀行存款應(yīng)該是有問題,你最好對(duì)一下
它的實(shí)際情況是這樣。比如我們向a公司買了貨物,對(duì)方開了發(fā)票給我,我還沒付款,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)看到發(fā)票就以現(xiàn)金方式付了,過了幾個(gè)月,我們公戶打錢給對(duì)方,然后會(huì)計(jì)看到這筆款就把這筆款掛在應(yīng)付賬款借方。所以導(dǎo)致錯(cuò)賬
你好,那就是應(yīng)付賬款和庫存現(xiàn)金的問題,前期差錯(cuò)調(diào)整
庫存現(xiàn)金本來就是一塌糊涂,所以根本對(duì)不上。
但是你還是需要清理一下的呢,相當(dāng)于是亂賬 因?yàn)樨泿刨Y金這塊外賬沒有理清楚,被問到你也說不清楚