你好,你交稅的時(shí)候,就借 未交增值稅,余額沒有了
老師你好,我想問下應(yīng)交稅金未交增值稅有個(gè)借方余額怎么調(diào)整
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方負(fù)數(shù)怎么調(diào)平呢?
老師你們好,請(qǐng)問錄期初的時(shí)候未交增值稅是借方余額,怎么把他調(diào)成貸方呢?
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
你好老師,請(qǐng)問我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
我交了 但是還是不平
現(xiàn)在是哪方余額呢,同學(xué)
貸方有余額
那就是顯示還欠, 你核實(shí)一下,是什么原因?qū)е碌?是享受稅收優(yōu)惠嗎,還是其他原因
但是按正常申報(bào)繳納 不會(huì)欠
你是否享受了優(yōu)惠
我看了是2021年第四季度有一筆是普票享受免稅優(yōu)惠的,沒有做賬務(wù)處理,相當(dāng)于開票時(shí)候做分錄有做應(yīng)交增值稅,后面交稅時(shí)候卻不需要交這筆稅,我想問下現(xiàn)在是2022年 ,該怎么做賬務(wù)處理
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,營(yíng)業(yè)外收入
摘要需要具體怎么寫呢
這里,增值稅減免優(yōu)惠