是的, 就是你說(shuō)的這么算的
老師,超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額的話,是100萬(wàn)以?xún)?nèi)那部分是按5%計(jì)算,超過(guò)部分按10%,還是超過(guò)所有都按照10%呢
老師,企業(yè)所得稅不分檔嗎?我們本年累計(jì)贏利107萬(wàn),我們這個(gè)季度不是應(yīng)該100萬(wàn)之內(nèi)按照2.5%,超過(guò)100萬(wàn)的按照10%,還是說(shuō)這107萬(wàn)都要按照10%交?
老師,截止6月個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是超過(guò)36000元,按照10%的預(yù)扣率扣除,那我下個(gè)月工資達(dá)不到起征點(diǎn),那個(gè)稅還是按照10%的預(yù)扣率扣除嗎?
老師個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是85000元,是不是不超過(guò)36000按照3%,剩下的按照10%還是都是按照10%
老師你好,請(qǐng)教一下個(gè)人所得稅的問(wèn)題 36000的部分 3% 應(yīng)納稅所得額 36000/12=3000/月 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額,不超過(guò)3000,都按3%來(lái)算,對(duì)嗎? 36000-144000的部分 10% 應(yīng)納稅所得額按144000算 144000/12=12000 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額不超過(guò)12000,就都是按10個(gè)點(diǎn)算,是不是這樣理解呢?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車(chē)貸款,車(chē)子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢(xún)公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品稅率是多少
那個(gè)速算扣除是怎么用
方便你計(jì)算個(gè)稅用到的