同學(xué)你好 超過100萬的按照10%
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師,企業(yè)所得稅不分檔嗎?我們本年累計(jì)贏利107萬,我們這個(gè)季度不是應(yīng)該100萬之內(nèi)按照2.5%,超過100萬的按照10%,還是說這107萬都要按照10%交?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)的理解是假如納稅所得額10萬 等于10*25%=2.5 再2.5*20%=0.5既是要交的所得稅嗎? 110萬的即 110*50%=55萬 再55*20%=11萬 既是要交的所得稅嗎?
老師企業(yè)所得稅我們是按季報(bào)的,那我們?cè)趺此銖浹a(bǔ)以前年度虧損啊,我們這個(gè)季度的利潤總額是5萬,是按照這個(gè)算嗎還是按照本年累計(jì)利潤總額的數(shù)字算?。?/p>
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤是正數(shù)有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
也就是100萬之內(nèi)的還是按照2.5%交是吧
對(duì)的 這個(gè)就是分段征稅的