你好,建議把這個稅金及附加你放到營業(yè)外收入里面去。
一般納稅人上月計提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),不上申報,該怎么做
收到退的緩交附加稅,借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,季報利潤表的時候稅金及附加合計數(shù)不對,怎么辦??!是我分錄做錯了嗎??求解!?。?!
四月份收到一個留抵退稅,季度的財務(wù)報表稅金及附加是負(fù)數(shù),可以申報嗎
四月份收到退回的六稅兩費(fèi)減半的稅款,做完分錄以后,利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),季度的利潤表稅金也是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)不能申報怎么辦?
申報表中的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),是上個季度發(fā)生了退稅,也做了對應(yīng)的會計分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 ,但是因?yàn)闋I業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對不上
請問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個個體工商戶,請問我現(xiàn)在要給一個學(xué)校開普票,開票那個選項(xiàng)里有個含稅和不含稅,那我是選哪個,對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
不是說退的稅不進(jìn)營業(yè)外嗎?這個退的稅是不是后期還得在交進(jìn)去。
你好,可以的,放到營業(yè)外,收入和紅沖你的稅金及附加不都應(yīng)該交所得稅?
最近及附加少了,你的利潤不也高?
你的稅金及附加少了,你的利潤不也高?
后期這個還需要在補(bǔ)交嗎。
本期就得繳納,你做到營業(yè)外收入,如果有利潤,本期就要交納的。
車輛保險單的車船稅,不做分錄沒事不。
那你只付出去的不一致,需要做賬務(wù)處理的,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),車船稅貸銀行存款
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
營業(yè)外收入,一萬多合理嗎。
好可以的,這個沒有關(guān)系。