你好,因為你分錄做錯了,是借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
一般納稅人上月計提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報利潤表稅金及附加是負數(shù),不上申報,該怎么做
申報表中的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加是負數(shù),是上個季度發(fā)生了退稅,也做了對應的會計分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費—城建稅 借:應交稅費—城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 ,但是因為營業(yè)稅金及附加是負數(shù),申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數(shù) 貸:應交稅金-印花稅 負數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負數(shù),稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負數(shù) 然后借:應交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數(shù)。這么辦?
2023年12月結(jié)賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數(shù)。,負數(shù)是不對的吧
2023年12月結(jié)賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數(shù)。,負數(shù)要處理嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
那該怎么做,分錄已做,已經(jīng)紅沖,稅金及附加的負數(shù)該咋調(diào)回來
你在這個月沖是改不了上個月的,可以去把上個月的反結(jié)賬改
上個月財務報表一報 ,我反結(jié)賬改的話數(shù)據(jù)不就變了
上月已經(jīng)報完財務報表
你上個月的賬,也是這個月報稅報財務報表呀,你前面不是還說申報不上怎么又說已經(jīng)報了呢
不好意思 ,說錯了,我說的是6月計提的增值稅,6月報完報表,7月紅沖,要報7月報表出現(xiàn)負數(shù)不上申報
利潤表正常是可以出現(xiàn)負數(shù)的,就像財務費用,當你利息收入比支出多的時候也是負數(shù),是很常見的,你那邊是提示的什么呢?你把截圖放上來看看
就出現(xiàn)這樣,主要稅金及附加里不該出現(xiàn)增值稅,所以出現(xiàn)負數(shù)就沒辦法弄
顯示的是不能為空,且數(shù)字,且3>4+5+6+7+8+9+10
你是沒填數(shù)字嗎?填了的話不是空的才對,你可以直接填負數(shù)
稅金及附加填了負數(shù),填完之后下面的就會出現(xiàn)這樣的顯示,但又不知道該放到哪個稅里
那你本月沒有稅金及附加,就是只有一個沖紅上個月的嗎?
有,但是金額太小,上月紅沖金額大,所以會出現(xiàn)負數(shù)的情況
那只能去稅局消除一下異常了
好的,謝謝你
麻煩您解答了
不客氣,祝你工作順利