你好,只要你有報(bào)廢的證明就可以的,有報(bào)廢收入嗎?
公司有一筆進(jìn)口的貨物辦理退運(yùn),這批貨物當(dāng)時(shí)并沒(méi)有抵扣增值稅,辦理退稅的過(guò)程中海關(guān)需要增值稅未抵扣證明,請(qǐng)問(wèn)怎么辦理,需要什么材料?
老師您好請(qǐng)問(wèn)公司有一批手機(jī)需要報(bào)廢處理,增值稅進(jìn)項(xiàng)退稅,處置時(shí)作廢品處理的,增值稅退稅需要什么資料呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司處理報(bào)廢手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)增值稅沒(méi)有抵扣可以退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有一批庫(kù)存商品要做報(bào)廢處理,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅需要做轉(zhuǎn)出嗎
公司購(gòu)進(jìn)商品,由于對(duì)方質(zhì)量問(wèn)題,又不給退貨,公司做報(bào)廢處理,無(wú)殘值收入,請(qǐng)問(wèn)老師,直接記入管理費(fèi)用,還需要什么證據(jù)鏈?匯算清繳要納稅調(diào)增嗎?謝謝
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒(méi)稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買(mǎi)來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問(wèn) 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
報(bào)廢證明是指什么呢?
你好,你怎么能證明這個(gè)是報(bào)廢,就是這個(gè)證明。
報(bào)廢了,你們是通過(guò)哪個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給評(píng)估的,還是自己決定的,如果自己決定的,你老板自己簽字。
自己處理的,公司統(tǒng)一決定的,需要簽股東大會(huì)決議書(shū)嗎?
是的是的,需要這么做的。
有幾臺(tái)手機(jī)增值稅已經(jīng)認(rèn)證了,退稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
認(rèn)證了沒(méi)有抵扣
好不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你拿來(lái)是辦公的嗎?
處理廢品沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,廢品收入需要交稅嗎?
當(dāng)時(shí)手機(jī)采購(gòu)進(jìn)來(lái)賣(mài)的,
你好,廢品需要繳納的。
這批手機(jī)原價(jià)總價(jià)有100多萬(wàn),處置才賣(mài)了幾萬(wàn)塊錢(qián),一次性處理的,會(huì)有什么影響
你好,這個(gè)是你們單位自己使用了嗎?還是你買(mǎi)來(lái)應(yīng)該銷(xiāo)售的,如果是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的有風(fēng)險(xiǎn)。
本來(lái)是公司買(mǎi)來(lái)賣(mài)的,但是在倉(cāng)庫(kù)里進(jìn)水了,不能賣(mài)了,只能做廢品處理
只要你有報(bào)廢的證明,可以的。
報(bào)廢的證明就是股東大會(huì)簽字的協(xié)議對(duì)吧
對(duì)的是的是這么做。
老師,那增值稅該怎么退稅呢,需要提供什么資料呢?
你好,你符合增量留底退稅嗎?
該怎么申請(qǐng)留底退稅呢?
電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅