你好,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你暫估一個(gè)借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
樂老師,就是上個(gè)月我暫估給客戶開了30多萬票,但實(shí)際這個(gè)貨物是還沒有發(fā)的,期末我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要不要做些30多萬成本的結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師 請問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
請問下我們賣給客戶的貨物,已經(jīng)發(fā)貨了,但是沒有開票,我們也收款了,這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
老師,我想問一下,就是購買貨物的時(shí)候。付款了,但是對方還沒有給我發(fā)票。但是我又馬上賣出去了,開了發(fā)票給客戶。這個(gè)怎么寫分錄,跟結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
老師好,本月公司付了一筆款給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也交貨給我了,但是供應(yīng)商沒有開票給我;以此同時(shí)此批貨已經(jīng)發(fā)貨給了客戶,賣出去了,為了做賬方便,我本月需要先開票給客戶嗎,但是供應(yīng)商沒開票給我,本月無進(jìn)項(xiàng),是本月開票給客戶還是下月開票給客戶好?謝謝。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬