朱主表填寫的對減免明細表不需要填寫。
小規(guī)模納稅人未達到月度未達到10萬元的收入,季度30萬,這個在增值稅申報表申報的時候,是不是填在未達起征點銷售額那一行里面
請問個體工商戶季度收入42萬元,申報增值稅時享受45萬免稅嗎,填申報表時,是不是填到未達到起征點那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對嗎?
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師我們企業(yè)這個季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
這個樣子就可以申報了,是嗎
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。