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老師,我們公司是建筑企業(yè),適用小企業(yè)會計準則,今年1月份開具了50萬的負數(shù)發(fā)票,如何作賬?

2022-07-06 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-06 14:52

借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:53

這個還需要重新開嗎?不需要重新開的話,你對應(yīng)的成本也需要紅沖。

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 14:55

不需要重新開了,這個票是2020年開出去的,當(dāng)時是核定征收,去年一年沒有賬,今年我新建的賬,期初余額要如何建?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:56

你好,師傅不需要的,當(dāng)時這個錢收到了嗎?你們需要退錢嗎?

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 14:58

呃,沒明白老師的意思

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:01

這個需要退錢給對方嗎?如果不退錢的話,你在應(yīng)收賬款期初里面提現(xiàn)就可以的。

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:02

不退,老師,款就一直沒有收到

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:02

有了應(yīng)收的期初,我另外一邊掛那個科目呢?光有應(yīng)收,不平呀

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:03

那這個應(yīng)收賬款貸貸方有余額 增值稅當(dāng)時繳納了嗎?

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:03

當(dāng)時已經(jīng)繳了的

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:04

應(yīng)交稅費沒有余額的 主營業(yè)務(wù)收入在未分配利潤里面。

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:05

老師,那的負債和所有者權(quán)益掛那個科目呢

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:06

應(yīng)收賬款是資產(chǎn)、負債沒有的,你的未分配利潤填寫主營業(yè)務(wù)收入的

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:07

未分配利潤只寫主營業(yè)務(wù)的金額么?那稅金的金額填那里?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:09

對的似的,你的應(yīng)交稅費沒有余額了,已經(jīng)繳納了,你的銀行存款減少不就可以?

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:11

可是老師,我的銀行余額本身就有一個期初余額了,我再把這個稅金從銀行余額里減少,那銀行余額期初和網(wǎng)銀賬里查到的不相符了

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:12

你好,那就按照你現(xiàn)在的銀行余額來填寫就可以的。

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:12

那期初的試算不平衡呀,少了稅金的金額呀

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:14

那你沒有其它的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:14

單位就這一個業(yè)務(wù)嗎。

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快賬用戶2041 追問 2022-07-06 15:14

我是分公司,這個分公司只掛了這一個項目,只有這一個業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:16

就這一個業(yè)務(wù),那你的銀行存款是怎么來的?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:16

銀行存款期初余額是哪里來的?

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借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)
2022-07-06
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-22
開了紅字發(fā)票,就做負數(shù)的會計分錄就可以。
2022-04-11
您好,這個的話,借 應(yīng)收賬款,貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個做銷售了
2025-04-16
你好,去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?
2022-10-10
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