廣告公司的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)根據(jù)實(shí)現(xiàn)的廣告費(fèi)收入填寫申報(bào)。 廣告公司的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)=廣告費(fèi)收入*3%。 計(jì)提文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時候賬務(wù)處理是, 借:管理費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款—文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時候賬務(wù)處理是, 借:其他應(yīng)付款—文化事業(yè)建設(shè)費(fèi), 貸:銀行存款。

老師,你好,請問下我們是物流公司,報(bào)稅的時候有文化事業(yè)建設(shè)稅,請問下我們一直開的是物流費(fèi)。這個文化建設(shè)稅是不是就可以0報(bào)啊,他是根據(jù)什么報(bào)的
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報(bào),這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報(bào)表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師你好 我們是廣告公司 每季度申報(bào)的時候有個文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 這個費(fèi)用一共有兩個表 第二個表是減免表 我想知道靠什么減免依據(jù)是什么
老師好,我們是家廣告公司,就是做一些平面設(shè)計(jì)服務(wù)的,是不是除了增值稅、企業(yè)所得稅、個稅、增值稅附加、印花稅,還有一個叫 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的要繳納啊?這個稅費(fèi)的依據(jù)是什么啊?季度申報(bào)的還是月度申報(bào)的啊
如圖,文化建設(shè)費(fèi)以前一樣什么減免政策,我查了一下是在19.7月開始可以減半征收,但申報(bào)表第16行的1073.17是什么意思?是以前多交了然后出來的留抵嗎?因?yàn)橄聜€月這個公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型就沒有文化建設(shè)費(fèi)了,這個可以退費(fèi)嗎?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
請問制造業(yè)一般納稅人,食堂購買蔬菜算員工福利嗎?需要計(jì)入企業(yè)所得稅職工薪酬項(xiàng)目嗎?
27元少7個點(diǎn)是多少
老師,我們企業(yè)24年4成立的,24年4月~12月申報(bào)員工總?cè)藬?shù)321人,工資總數(shù)是1284035.36元,請問24年的殘保金怎么算?交多少?
老師,請問一下假如我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)季報(bào)的數(shù)據(jù)出不了,要報(bào)稅了,請問有什么辦法先報(bào)稅報(bào)了嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,您好!我計(jì)算簡易稅額時是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢,做賬怎么處理?
老師,請問如果社?;鶖?shù)調(diào)整,涉及到客戶在職繳納社保人員今年開始的數(shù)據(jù)有微調(diào),要不要告知企業(yè)?
老師我進(jìn)項(xiàng)是公斤可以按米開出去嗎


老師你說的我明白了謝謝 但是減免表怎么填 靠什么減免
這個看你們當(dāng)?shù)卣?