你好,2019年的增值稅專票沒有勾選認(rèn)證,是需要按普通發(fā)票入賬嗎?
對(duì)方給我們開的紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?在發(fā)票勾選認(rèn)證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?
老師好。我要申報(bào)增值稅。點(diǎn)開一表集成,看到有個(gè)紅字發(fā)票,是專票。(我方是購買方),我沒有對(duì)這張發(fā)票勾選認(rèn)證過。請問我要不要管這張紅字發(fā)票?我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎樣處理?
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
請問有張2019年的增值稅專票沒有勾選認(rèn)證,這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師好!增值稅抵扣勾選時(shí)有一張招待住宿費(fèi),這張發(fā)票不能抵扣勾選吧,應(yīng)該怎么處理?
老師 你好 請問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會(huì)計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會(huì)計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
微信掃碼加老師開通會(huì)員
這張發(fā)票是會(huì)計(jì)忘記認(rèn)證了
你好,需要補(bǔ)做認(rèn)證處理?
具體流程是怎樣的?
你好,登錄增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái),選擇這張發(fā)票提交認(rèn)證就是了?
請問這張發(fā)票的開票公司已經(jīng)注銷了,不影響認(rèn)證吧
你好,是的,不影響的?
請問發(fā)票原件也丟了,有發(fā)票照片的話,可以打印出來作為入賬憑證嗎?
你好,發(fā)票原件丟了,需要做丟失備案,然后用復(fù)印件和備案表格一起入賬才是的?
丟失備案是怎樣的?
你好,提供相關(guān)資料,去稅局填表,辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)?