1.?現(xiàn)行增值稅優(yōu)惠政策 ?免稅優(yōu)惠:以1個月為納稅期的,月銷售額≤10萬元;以1個季度為納稅期的,季度銷售額≤30萬元,免征增值稅(僅針對增值稅普通發(fā)票)。若銷售額中包含銷售不動產(chǎn),扣除后未超額度的,其余銷售額仍可享受免稅。 征收率優(yōu)惠:月銷售額超10萬元(季度超30萬元)的,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收增值稅;適用5%征收率的業(yè)務(wù)(如不動產(chǎn)出租),維持原征收率不變。 ?特殊情形補充:普票與專票合計≤30萬元時,普票免稅,專票按1%繳納增值稅;合計超30萬元時,普票和專票均按1%征收增值稅。 ? 2.?對應(yīng)實際負稅率 ?季度銷售額≤30萬元且僅開普票的,增值稅實際負稅率為0;若開具專票,專票部分負稅率為1%,普票部分仍為0。 ?季度銷售額超30萬元的,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入實際負稅率為1%;適用5%征收率的業(yè)務(wù),實際負稅率則為5%。

小規(guī)模納稅人2022年增值稅優(yōu)惠政策
2022年小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策
2013年小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的增值稅優(yōu)惠政策是什么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實際負稅率
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
所得稅呢
現(xiàn)在是按2.5%還是5%
所得稅是應(yīng)納稅所得額三百萬以內(nèi)是5%