同學(xué)你好 需要繳納企業(yè)所得稅
你好,我們公司有個項目有政府補(bǔ)助,專項資金用于購買設(shè)備,那我們收到的政府補(bǔ)助是需要確定營業(yè)外收入,正常繳納所得稅嗎
縣農(nóng)委關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助款是否需要繳納企業(yè)所得稅?
甲境內(nèi)企業(yè)甲在境外 A 國設(shè)立全子公司乙, 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。 ( 1 ) 甲發(fā)生研發(fā)費(fèi)用 3000 萬, 委托乙 2000 萬。 (2) 甲向乙支付 1 0 萬的租金, 匯率 6.5。 (3) 甲境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 3000 萬 (4) 分支機(jī)構(gòu)在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅 250 萬 (5) 乙在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅, A 國稅率 25% 問題: ( 1 ) 委托境外研發(fā)費(fèi)用扣除規(guī)定, 計算甲委托已可以加計扣除的金額 (2) 甲向乙支付的租金, 是否需要備案 (3) 境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳企業(yè)所得稅解繳稅款期限。 (4)求企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 這個題咋做啊
(一)練習(xí)固定資產(chǎn)取得的核算[資料]某公司(一般納稅人企業(yè))發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)取得的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.購買不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺,專用發(fā)票所列的價款100萬元,增值稅率為13%;普通發(fā)票所列不能單獨(dú)計價的控制設(shè)施及軟件等相關(guān)費(fèi)用10萬元。價稅款以銀行存款支付,設(shè)備交付生產(chǎn)使用。
某公司(一般納稅人企業(yè))發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)取得的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:-|||-1.購買不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺,專用發(fā)票所列的價款100萬元,增值稅率為13%;-|||-普通發(fā)票所列不能單獨(dú)計價的控制設(shè)施及軟件等相關(guān)費(fèi)用10萬元。價稅款以銀行存款支付,-|||-設(shè)備交付生產(chǎn)使用。
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費(fèi)用項目,剛好這些成本費(fèi)用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
請問,12月份開的專票,說是超過3個月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個人所得稅,客戶自行申報可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
小規(guī)模企業(yè),按多少繳納
同學(xué)你好 這個一百萬以內(nèi)是2.5%
是可以和企業(yè)主營收入合并一起繳稅,還是要分開?
這個一塊合并繳稅的