你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
小規(guī)模納稅人醫(yī)療器械公司購(gòu)買40臺(tái)單價(jià)為360元的紫外線消毒燈車,總價(jià)14400元,已收到對(duì)方開的全額普票,我方暫時(shí)只付了1440元,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模固定資產(chǎn)收到專票做了稅價(jià)分離會(huì)計(jì)分錄,第二年才想起來(lái),如何做帳補(bǔ)救
請(qǐng)問小規(guī)模公司進(jìn)來(lái)的成本或者固定資產(chǎn)發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入吧?不需要價(jià)稅分離吧?比如直接借庫(kù)存商品,貸銀行存款,對(duì)嗎?
老師您好!我有一個(gè)疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒計(jì)提固定資產(chǎn)以及購(gòu)置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫說(shuō)明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
以前年度小規(guī)模時(shí)購(gòu)入的固定資產(chǎn)已按照價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人了,會(huì)計(jì)不知道又抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄
老師,請(qǐng)問企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開票時(shí)候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個(gè)稅率開還是必須開同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
老師,是去年入帳,那在今年調(diào)整?重新做累計(jì)折舊嗎
你好,是在今年發(fā)現(xiàn)的時(shí)候調(diào)整,需要補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊?
老師補(bǔ)計(jì)提折舊會(huì)計(jì)分錄如何做
你好 借:以前年度損益調(diào)整等科目 貸:累計(jì)折舊?
老師,是不是把稅金核進(jìn)去,然后把以前計(jì)提的那部分補(bǔ)計(jì)提了,以后按新的價(jià)值重新計(jì)提折舊
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝啦
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。