你好;? 是的;含稅計(jì)入成本或者費(fèi)用去; 對的; 不用 做進(jìn)項(xiàng)稅??
老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應(yīng)商的會計(jì)處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)退貨時會計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點(diǎn)發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
請問小規(guī)模公司進(jìn)來的成本或者固定資產(chǎn)發(fā)票,做會計(jì)分錄的時候是價稅合計(jì)計(jì)入吧?不需要價稅分離吧?比如直接借庫存商品,貸銀行存款,對嗎?
根據(jù)合同金額暫估入庫 借;固定資產(chǎn) 不含稅 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 每期支付款收發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:銀行存款 老師如果是小規(guī)模就不需要價稅分錄的分錄了,就直接含稅價做嗎?
老師,您好!請問下1.加油200元送紙巾一卷,紙巾的購進(jìn)價如果是15元,請問下價格怎么分?jǐn)??分錄是什么?.如果企業(yè)銷售100件商品,總價格100萬元,質(zhì)量保證一年,一年內(nèi)提供產(chǎn)品免費(fèi)維修,100件商品對應(yīng)成本價是70元?分錄是:借:銀行存款113萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入100萬 應(yīng)交稅費(fèi)13萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸:庫存商品 70萬 在另外計(jì)提一筆1年內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)生的產(chǎn)品維修,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 實(shí)際發(fā)生時,借:預(yù)計(jì)負(fù)債 貸:庫存商品或者銀行存款 是這樣嗎
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報(bào),個體需要報(bào)個稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
謝謝謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??