同學(xué)你好,把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,就可以了。
你好,老師,想問一下,公司做賬系統(tǒng)里,有長期掛賬的預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,跟實際不符,部分客戶的預(yù)付賬款多了,部分少了,部分客戶的應(yīng)收賬款多了去,有些少了,這種情況需要怎么處理呢?
老師好,賬上預(yù)付賬款較多,想把預(yù)付賬款變少,把盈利部分做成虧損,該怎么處理比較好,
老師:公司賬上其他應(yīng)付款(個人)掛賬數(shù)額比較大(主要是工資和借款)現(xiàn)在審計說要把這部分賬處理,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們賬上預(yù)付款里面,1.綠色標(biāo)記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會計掛在那里。2.紅色標(biāo)記的部分是去年入賬的,應(yīng)該做費用,做錯了掛預(yù)付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
老師,我賬面上其他應(yīng)付款比較大,都是老板打進(jìn)來,我想把它平一下,應(yīng)該怎么處理
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因為我沒接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報個稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報24年的印花稅怎么處理呢 未申報里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會計每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會計取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補助,可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開票是多少個點,然后什么差額征稅,這個我咋知道差額多少,具體說下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說就是工資社保啥的部分,實操具體咋統(tǒng)計,麻煩確實知道,和實踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說下。
預(yù)收賬款比較多,想少一點呢?想辦理股權(quán)變更,稅政科的人說,我們的預(yù)收賬款太多了,而且最好不要有盈利,請老師指導(dǎo)指導(dǎo)一下,該怎么做比較好?
同學(xué)你好,可以把預(yù)收賬款退回處理比較好。
就是從哪里來,再到哪里去嗎?過渡一下?
同學(xué)你好,是的,你理解正確,退回去,讓對方轉(zhuǎn)私戶。
我們是建筑公司,退回去比較麻煩,打私戶也會有好大風(fēng)險吧?還有其他較好的處理方法嗎
同學(xué)你好,是的,也有很大的風(fēng)險的,不好意思,其他也沒什么好辦法了。
謝謝老師,如果不處理,就意味預(yù)收這一部分稅局要確認(rèn)收入嗎?然后會導(dǎo)致股權(quán)變更多繳納哪些稅呢?
同學(xué)你好,是的,多繳納印花稅,個人所得稅。
謝謝老師的耐心解答
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。