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老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納稅款時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師 請問是這樣處理嗎

2021-07-13 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 16:57

同學(xué), 你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、下月實(shí)際交納時   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶5665 追問 2021-07-13 16:59

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:01

同學(xué), 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5665 追問 2021-07-13 17:08

比如,當(dāng)月的銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)150,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 剩余的50掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)賬上,下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:16

你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)90 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))90 進(jìn)項(xiàng)沒有抵完的10,留在進(jìn)項(xiàng)稅額,在下期銷項(xiàng)稅額中繼續(xù)?抵扣

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快賬用戶5665 追問 2021-07-13 17:20

老師,為什么這位老師的做法是結(jié)轉(zhuǎn)的呢

老師,為什么這位老師的做法是結(jié)轉(zhuǎn)的呢
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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:24

您好 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?可以不做賬務(wù)處理?留待下期繼續(xù)抵扣 ?有的單位月末做分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5665 追問 2021-07-13 17:25

意思是可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:29

同學(xué), 是的,沒有產(chǎn)品納稅義務(wù),可以不用結(jié)轉(zhuǎn),等后面銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)后可以結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué), 你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、下月實(shí)際交納時   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
2021-07-13
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)后還有一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2020-12-22
你好,是的,是這樣的。
2022-07-31
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-08
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