你好;? ? 超過了 就看你地方核定的征收率來算的; 比如? 個稅 = 不含稅開票金額*征收率計算的??
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10% 這個5%和10%,怎么計算出來的哦
個體經(jīng)營繳納個人所得稅,稅局定額按季度定額銷售金額在220000之內(nèi)按千分之六繳納個人所得稅,那超過220000的銷售部分按什么稅率報稅?
個體工商戶定期定額戶自行申報個人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國家政策減半征收,但是截止到第三季度累計全年應(yīng)納稅所得額已經(jīng)合計130萬了,第三季度應(yīng)納稅所得額是48萬,申報時卻還是按千分之六減半征收實際繳納稅率是千分之三,但是實際截止到第三季度全年累計應(yīng)納稅所得額已經(jīng)達到130萬了,超過100萬的規(guī)定了,但還是減半申報征收的,這怎么處理?
個體戶核定個人所得稅率千分之六,核定季銷售金額29萬,現(xiàn)在增值稅稅率是免稅,那么每季度需要進行增值稅申報嗎
個體戶是按定期定額繳納個人經(jīng)營所得的,但是季度開票金額超過定期定額的金額,是按定期定額的金額申報,還是按實際開票金額申報?應(yīng)稅項填寫申報金額是含稅,還是不含稅?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
老師好,請問我公司付項目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應(yīng)該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個人消費,不抵扣進項稅額,發(fā)生時直接記入借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費(業(yè)務(wù)宣傳費),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費或宣傳費扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個稅,施工隊不修改工資表不提供那納稅申報表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,總包企業(yè)會被罰款嗎
老師,請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負債表上面的負債和所有者權(quán)益合計嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費發(fā)票,在扣除服務(wù)費后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
具體在哪里申報個人所得稅?哪個軟件?
?你好;? 自然人客戶端- 生產(chǎn)經(jīng)營-? ? 里面去報個稅的 ;? ??
如果不核定的話,正常個體工商戶的個人所得稅稅率是多少?能給我發(fā)一下嗎?
?你好 ;? ?正常的話; 看附件? ?
個體工商戶個人所得稅是季度報嗎?
?你好; 是的。按季度來報的??
現(xiàn)在稅局核定是千分之六,那么是不是有規(guī)定說可以再減半,是不是可以實際按千分之三繳納申報?
?你好 ;? ? 是的。 年應(yīng)納稅所得額低于100萬可以減半繳納個稅的;? ?
個體工商戶個人所得稅核定征收是按季度報還是月度報?
?你好; 按季度來報哈; 都是按季度的? ?