未開(kāi)票,不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,我是掛靠方內(nèi)賬。我公司開(kāi)給被掛靠方的勞務(wù)成本即是合同成本又是我公司的收入,應(yīng)該怎么記賬?計(jì)入哪個(gè)科目,謝謝!
你好,我們公司是銷(xiāo)售方,給對(duì)方公司開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在因本公司的原因結(jié)束合作,現(xiàn)將40萬(wàn)的未收款,只需要對(duì)方付30萬(wàn)就好,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么做賬,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與其他公司合作項(xiàng)目,對(duì)方公司出錢(qián),我司出資源,收到合作方的錢(qián),我司已按往來(lái)款入賬,項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由雙方共同承擔(dān),發(fā)票開(kāi)我司抬頭,應(yīng)該怎么入賬呢?屬于合作方的費(fèi)用支出又怎么沖合作方的往來(lái)款呢?
老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)方公司來(lái)發(fā)票了金額1000元,但是我公司未付款,只有用應(yīng)收應(yīng)付做賬,該如何寫(xiě)分錄呢?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)與對(duì)方簽定的建筑施工合同,合同有金額、未取得發(fā)票、款項(xiàng)未付,房地產(chǎn)公司要求掛賬,請(qǐng)問(wèn)該怎么寫(xiě)分錄?
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷(xiāo)存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話(huà)。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買(mǎi)賣(mài)合同為什么不行,只有政策性房屋買(mǎi)賣(mài)合同才屬于專(zhuān)屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈