借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
20年多做了一筆管理費(fèi)用,如果要調(diào)整分錄,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問去年費(fèi)用做重復(fù)了,造成利潤(rùn)低了,與所得稅少交了。這樣的請(qǐng)問分錄在今年如何調(diào)整?分錄如何做?
老師請(qǐng)問去年的收入沒確認(rèn)今年損益調(diào)整如何寫分錄今年已補(bǔ)交了稅費(fèi)如何寫分錄
上年計(jì)提的所得稅多了,今年申報(bào)實(shí)交數(shù)小于計(jì)提數(shù)額,請(qǐng)問如何做分錄?
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)上年度報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò),在匯算清繳時(shí)調(diào)增交了所得稅,會(huì)計(jì)分錄如何做? 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 貸:銀行存款100 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)100 貸:以前年度損益調(diào)整100
有沒有適合寫關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計(jì)入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務(wù)費(fèi)用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請(qǐng)問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
老師 關(guān)于裝訂會(huì)計(jì)憑證 還有明細(xì)賬及報(bào)表 封面我可以直接做一個(gè)電子檔以A4紙直接打印了訂書機(jī)訂起嗎
請(qǐng)問工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤(rùn),存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
請(qǐng)問具體分錄是什么?盈余公積金之類的分錄如何做
原來,計(jì)提盈余公積了,也要沖減。沒有計(jì)提的,不用處理。
麻煩您說下具體分錄,這樣沒看懂如何做。計(jì)提了盈余公積金也分配利潤(rùn)了
借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤(rùn),貸?以前年度損益 調(diào)整 借 盈余公積 ,貸未分配利潤(rùn)??
需要補(bǔ)交所得稅,這樣可以是嗎?請(qǐng)問這樣調(diào)整后什么時(shí)候繳納所得稅
納稅調(diào)整后,需要補(bǔ)交所得稅。 納稅調(diào)整后,需要補(bǔ)交所得稅的。
請(qǐng)問是調(diào)整當(dāng)月補(bǔ)繳是嗎?在系統(tǒng)上如何補(bǔ)繳?
可以,。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
也可以匯算清繳在繳納是嗎?
您好。正常是現(xiàn)在就要繳納。
如果匯算清繳在繳納沒有罰息吧,是否也可以?
。這個(gè)主要看你稅務(wù)局的要求,正常是當(dāng)期就要交。稅款繳納晚了,會(huì)有滯納金。
就是什么時(shí)候調(diào)整什么時(shí)候繳納是啊
是的就是這。是的,就是這個(gè)意思的。