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老師,請問發(fā)現(xiàn)上年度報告會計差錯,在匯算清繳時調(diào)增交了所得稅,會計分錄如何做? 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應交稅費–應交所得稅 100 借:應交稅費–應交所得稅 100 貸:銀行存款100 借:利潤分配–未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100

2023-07-06 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-06 17:24

好,是的,這個樣處理是正確的。

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快賬用戶8299 追問 2023-07-06 17:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:26

不客氣,問題解決,請好評,謝謝。

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好,是的,這個樣處理是正確的。
2023-07-06
你好,什么原因不允許抵扣,這個當時支付了嗎?
2023-06-29
同學 對的 這個分錄沒有問題 同學很棒。
2022-06-17
您好,對的,您的這個分錄是沒錯的
2023-07-12
你好! 也可以的。沒有影響的
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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