反正沒有經(jīng)營的公司,就做了一萬多塊錢營業(yè)外收入其實(shí)是沒有收入的,填在哪里
老師,減免增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的金額在年報(bào)表的哪個欄次填列呢
老師,營業(yè)外收入填增值稅表時填在哪一欄里
老師好,增值稅申報(bào)表里營業(yè)外收入填在哪一列
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超過 10 萬,營業(yè)外收入這個需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表里嗎?如果要填的話要填在哪一欄?
老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個營業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細(xì)表中,具體填在營業(yè)外收入的哪欄?
小微企業(yè)公司戶轉(zhuǎn)到老板私人戶開一個體戶這樣要交個稅嗎
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費(fèi)補(bǔ)貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計(jì)算,一般借款的資本化金額怎么計(jì)算
公司執(zhí)照上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點(diǎn)的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有( )。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
營業(yè)外收入不交增值稅不用填寫。