您好,是的,是這個文件的。
財稅(2016)12號月銷售額低于10萬免征教育費附加,也適用于一般納稅人嗎?
該納稅人本月(或季度)銷售額已累計超過10萬(30萬),兩項附加費不適用財稅(2016)12號文件免征政策,適用財稅(2019)13號文件減半政策。
一般納稅人現(xiàn)在十萬免兩附加是財稅2016 12號的規(guī)定嗎
財稅〔2016〕12號現(xiàn)行是否有效,一般納稅人月銷售額未超過10萬元免征教育費附加、地方教育費附加及水利建設(shè)基金
老師好,財稅2016年12號文件,小微企業(yè)一般納稅人月銷售十萬元以下,免征教育費附加地方教育附加和水利建設(shè)基金,這個文件2023年還有效嗎?
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
老師現(xiàn)在還是十萬不是十五萬吧?
還是十萬元這個政策。