1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據(jù)采購發(fā)票做如下賬務(wù)處理。 3. 做成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 4. 最后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。
暫估的成本,已跨年,但在匯算清繳之前來票了,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,及匯算清繳?。?/p>
暫估成本估少了,跨年發(fā)票來了要怎么處理?匯繳清算這部分怎么填寫?
去年暫估了一筆商品,部分發(fā)票已開回,匯算清繳時(shí)忘記沖減暫估了,現(xiàn)在又已過了匯算清繳,應(yīng)該怎么處理?另一部分暫估在匯算清繳過后才取得發(fā)票,又該怎么處理?
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來,賬務(wù)處理怎么做呢
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
匯繳清算怎么填寫?少暫估的那部分成本
按照調(diào)整后的來填寫
填寫在哪個(gè)表格?是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本?
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
調(diào)減?調(diào)減?
嗯 這個(gè)是調(diào)減的 因?yàn)槭盏降陌l(fā)票比暫估的多