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暫估成本估少了,跨年發(fā)票來了要怎么處理?匯繳清算這部分怎么填寫?

2022-07-04 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 08:24

1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據(jù)采購發(fā)票做如下賬務(wù)處理。 3. 做成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 4. 最后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7474 追問 2022-07-04 08:25

匯繳清算怎么填寫?少暫估的那部分成本

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:33

按照調(diào)整后的來填寫

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快賬用戶7474 追問 2022-07-04 08:35

填寫在哪個(gè)表格?是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:39

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

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快賬用戶7474 追問 2022-07-04 08:40

調(diào)減?調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:46

嗯 這個(gè)是調(diào)減的 因?yàn)槭盏降陌l(fā)票比暫估的多

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1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據(jù)采購發(fā)票做如下賬務(wù)處理。 3. 做成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 4. 最后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022-07-04
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-07-04
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估 ?5萬,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 5萬 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 8萬,貸:銀行存款等科目? 8萬?
2023-02-04
你好同學(xué),不用做納稅調(diào)增。沖銷前期的暫估發(fā)票,正常按發(fā)票的金額入賬處理。
2021-11-04
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