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Q

暫估的成本,已跨年,但在匯算清繳之前來票了,怎么進(jìn)行會計(jì)處理,及匯算清繳!?

2021-11-04 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-11-04 21:49

你好同學(xué),不用做納稅調(diào)增。沖銷前期的暫估發(fā)票,正常按發(fā)票的金額入賬處理。

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快賬用戶9671 追問 2021-11-04 21:50

是正常做在第二年,也就是來發(fā)票的那一年嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 21:52

是的同學(xué),理解正確

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快賬用戶9671 追問 2021-11-04 22:14

如果,我來票的金額比暫估的成本要少,跨年的的處理,匯算清繳之前的!

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-04 22:15

那你需要在匯算的時候納稅調(diào)減

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快賬用戶9671 追問 2021-11-04 22:17

調(diào)增吧!我是想問我第二年的賬怎么處理,需要把前面的暫估沖掉嗎!按實(shí)際的入賬!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 22:25

是的同學(xué),是調(diào)增。沖暫估,按照正確的入賬

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你好同學(xué),不用做納稅調(diào)增。沖銷前期的暫估發(fā)票,正常按發(fā)票的金額入賬處理。
2021-11-04
你好 ;? 22年暫估成本費(fèi)用 ; 23年收到發(fā)票? ? 附在22年憑證后; 如果沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023-01-11
1. 首先,紅字沖回跨年暫估成本。 2. 依據(jù)采購發(fā)票做如下賬務(wù)處理。 3. 做成本的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 4. 最后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。
2022-07-04
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2024-08-21
你好,借應(yīng)付賬款貸,利潤分配。
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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