你好,免稅沒有稅是不用填寫的。

老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
思羽老師?,F(xiàn)在免稅那小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候。就直接在稅務(wù)報(bào)表里12欄填銷售額就行了嗎?免稅沒有稅然后怎么填???
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
老師,想問下,增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷售額,開的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開票金額吧,票上沒有稅額,直接就是填開票的金額吧?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問制造業(yè)一般納稅人,食堂購(gòu)買蔬菜算員工福利嗎?需要計(jì)入企業(yè)所得稅職工薪酬項(xiàng)目嗎?
27元少7個(gè)點(diǎn)是多少
老師,我們企業(yè)24年4成立的,24年4月~12月申報(bào)員工總?cè)藬?shù)321人,工資總數(shù)是1284035.36元,請(qǐng)問24年的殘保金怎么算?交多少?
老師,請(qǐng)問一下假如我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)季報(bào)的數(shù)據(jù)出不了,要報(bào)稅了,請(qǐng)問有什么辦法先報(bào)稅報(bào)了嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,您好!我計(jì)算簡(jiǎn)易稅額時(shí)是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢,做賬怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果社保基數(shù)調(diào)整,涉及到客戶在職繳納社保人員今年開始的數(shù)據(jù)有微調(diào),要不要告知企業(yè)?
老師我進(jìn)項(xiàng)是公斤可以按米開出去嗎


哦。好的老師謝謝
不客氣,祝工作順利哦!