你好,免稅沒(méi)有稅是不用填寫(xiě)的。
老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了,怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒(méi)有變動(dòng)?應(yīng)該填哪一欄了?
思羽老師。現(xiàn)在免稅那小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候。就直接在稅務(wù)報(bào)表里12欄填銷(xiāo)售額就行了嗎?免稅沒(méi)有稅然后怎么填???
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
老師,想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷(xiāo)售額,開(kāi)的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開(kāi)票金額吧,票上沒(méi)有稅額,直接就是填開(kāi)票的金額吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,季度有開(kāi)具了免稅普票,在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫(xiě)了免稅銷(xiāo)售額,那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫(xiě)嗎
假如,每個(gè)月都有一筆電費(fèi) 借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款-XXX 也從未認(rèn)證過(guò)?后續(xù)如何處理
樸老師好,可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)更正申報(bào)2025.1-2025.7月的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?(不用跑稅務(wù)局去可以操作嗎?)
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票么 不能開(kāi)工程服務(wù)嗎?樸
甲方代發(fā)工資給包工頭實(shí)際干的是包工的活 個(gè)人代開(kāi)發(fā)票是只能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)還是可以開(kāi)工程服務(wù),樸老師回答
樸老師,包工頭給工地供材料去代開(kāi)發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開(kāi)嗎?還是隨便哪個(gè)稅務(wù)局代開(kāi)都行?
樸老師進(jìn) 個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車(chē)運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
當(dāng)天開(kāi)的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)是真的,
樸老師請(qǐng)問(wèn)自然人A去稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)普通發(fā)票55萬(wàn),需要交多少稅款,交哪些稅?
當(dāng)天開(kāi)的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)是真的,
樸老師,代開(kāi)出來(lái)的普票是什么樣子的?銷(xiāo)售方是稅務(wù)局,然后備注欄里面是自然人信息;還有一種是銷(xiāo)售方是自然人的信息,加蓋了稅務(wù)局的專(zhuān)用章,到底開(kāi)出來(lái)的普票是什么樣子的?
哦。好的老師謝謝
不客氣,祝工作順利哦!