你好 可以的,這個作為其他應(yīng)付款是可以的。但是這個跟你的預(yù)繳增值稅沒有關(guān)系的
房地產(chǎn)企業(yè),收到房款可以先記其他應(yīng)付款中,開發(fā)票后轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款嗎?先不轉(zhuǎn)收入可以先這樣記嗎
房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)收房款首付款已開票不征稅發(fā)票。記預(yù)收賬款了,貸款部分未開發(fā)票,可以記其他應(yīng)付款里嗎?現(xiàn)在是預(yù)交增值稅
老師您好,我公司為房地產(chǎn)開發(fā)公司,之前預(yù)售階段有收到預(yù)售房款記入了預(yù)收賬款的首付款款和預(yù)收賬款的銀行房貸科目,現(xiàn)在已開具正式發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬。然后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
房地產(chǎn)開發(fā)公司收到預(yù)收房款時借記銀行存款,貸記預(yù)收賬款—首付款等,收成本發(fā)票時借記開發(fā)成本—工程安裝費(fèi)等,貸款銀行存款,現(xiàn)在已開9個點稅率正式發(fā)票,支付購地成本票據(jù)時,借記開發(fā)成本—土地征用等,貸記銀行存款。現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品及購地成本抵減收入分錄怎么寫
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
嗯,不欠稅就行白
是的,這個稅務(wù)局不會管你放到哪一個科目的
也就是貸款可以放其他應(yīng)付款,我們欠稅,我們承認(rèn)欠稅就沒事是這意思嗎?
那個是貸款的,不是稅款的
我意思是房款的貸款,我們是房地產(chǎn)企業(yè)
你們預(yù)收款不管放到哪一個科目都要預(yù)繳增值稅啊