是的沒錯, 是這樣的
老師。稅負(fù)率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師好,不含稅收入5600萬增值稅稅負(fù)率5%,應(yīng)交增值稅是28萬,對嗎
老師農(nóng)業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少,700萬收入按稅負(fù)率應(yīng)該交多少增值稅
老師我銷項60萬 進項65萬 不含稅收入 800萬 然后應(yīng)交增值稅不是0嗎 那我稅負(fù)率也是0嗎
增值稅負(fù)稅率是(已預(yù)繳的增值稅+本月應(yīng)交增值稅)÷不含稅收入×100%嗎
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費由我們來承擔(dān),我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內(nèi)申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當(dāng)時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?
可可我算出來了是280萬
老師也算一下,看看,5600*0.05=280萬,是對的,您沒錯,答錯了
嗯,有人算出要乘千分之五,我搞不懂為什么要乘千分之五
同學(xué)您好,。按錯了吧