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老師我銷項(xiàng)60萬 進(jìn)項(xiàng)65萬 不含稅收入 800萬 然后應(yīng)交增值稅不是0嗎 那我稅負(fù)率也是0嗎

2023-01-30 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-30 08:48

是的,你這個(gè)增值稅的稅負(fù)就是0

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快賬用戶6366 追問 2023-01-30 08:48

老師增值稅稅負(fù)率有要求嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-30 08:49

這個(gè)年頭,真實(shí)做賬就是了哈。稅負(fù)只是個(gè)參考。

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是的,你這個(gè)增值稅的稅負(fù)就是0
2023-01-30
一、對于增值稅計(jì)算,一般納稅人是:銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),此處銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都是廣義的概念。 如果是沒有留抵增值稅的情況下,沒有其他數(shù)據(jù)的情況下,按你說的數(shù)據(jù),增值稅的數(shù)據(jù)就是需要繳納金額是:10-0=10萬元
2021-04-08
你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)有100萬,銷項(xiàng)開出發(fā)票101萬,這個(gè)101萬你開出去的發(fā)票,就是收入,還不是銷項(xiàng)稅額
2022-03-03
同學(xué)您好,您可以參考一下這個(gè) 增值稅稅負(fù)率=[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額*應(yīng)稅項(xiàng)目適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/(年度應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額-免抵退應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額)   
2020-11-28
你好,是的,這樣就不用交增值稅
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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