不需要的 你把發(fā)票放到急癥憑證后面就可以
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
上月收到對方開具的藍(lán)字發(fā)票,已做帳但沒有抵扣進(jìn)項認(rèn)證。本月收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是需要進(jìn)行賬務(wù)處理,但是不用進(jìn)行報稅處理?
5月給廠家開具的紅字發(fā)票銷售折讓,已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,6月收到廠家開具的負(fù)數(shù)增值稅專票,還需做帳務(wù)處理嗎?
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負(fù)數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負(fù)數(shù)專票,這塊進(jìn)賬稅額如何處理呢
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負(fù)數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說需要填寫進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報7月份增值稅時填寫進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務(wù)處理里面這樣可以嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?