你好,正常的做40萬就可以的,沒有發(fā)票的那一部分正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當(dāng)時業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當(dāng)時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
老師,我公司是做電商化妝品的小規(guī)模公司的,我們從個人那里購買了化妝品,40多萬貨款是用基本戶支付的,然后個人就去了稅局代開了普通發(fā)票40多萬給我們,這種要怎么入賬呢
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,剛成立沒多久,第二季度給供貨商對公付款了40萬,但是對方只給開具了4萬的發(fā)票,后期的36萬不給開了,我公司也沒給其他人開過發(fā)票,這種情況下,我是怎么入賬呀
剛成立一年的小規(guī)模納稅人公司,客戶公對公打款,需要給開一張2萬元的普票,因與供貨商轉(zhuǎn)賬都是微信,沒有進(jìn)貨清單沒有發(fā)票,可以直接給客戶開普票嗎?后期做賬怎么做?公司一年只開了一張票,基本很少開票。
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
老師,我們是新公司,想提前算利潤的百分比,這個怎么算
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率越大越好還是越小越好,公式怎么樣請賈蘋果老師回答謝謝!其他人勿接
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
支付貨款 借:應(yīng)付賬款40萬 貸:銀行存款40萬 收到4萬發(fā)票 借:庫存商品4萬 貸:應(yīng)付賬款4萬 剩余36萬暫估入賬 借:庫存商品36萬 暫估 貸:應(yīng)付賬款36萬 暫估 我公司沒開具發(fā)票:做無票收入 借:銀行存款45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 43.69 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1.31 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 40 貸:庫存商品 40 增值稅報表上:在未開票收入”欄填列正數(shù)銷售額 老師,你看可以這樣嘛?
不用寫暫估 直接借庫存商品,40萬貸應(yīng)付賬款就可以的,你收到了貨物就可以這么做。
其他的可以的,可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,周末愉快。