同學(xué)你好 當(dāng)年沒有計提折舊, 但是,如果年末的賬上 依然有 固定資產(chǎn) 和累計折舊的金額, 那么,這張表要填寫的, 假如12月末財報上 ,就沒有固定資產(chǎn)這些金額的話, 那么,匯算的表就不用填寫了
老師好,匯算清繳資產(chǎn)折舊,資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)期末余額是508350.43元,也沒折舊,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷這個表還用填嗎?
公司的固定資產(chǎn)折舊都完成了,20年末就只剩殘值了。21年就沒有折舊,那請問匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填嗎
老師,去年12月購買的固定資產(chǎn),沒有折舊,匯算清繳資產(chǎn)折舊這個表是不是要填0保存
請問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報,出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人?
這些數(shù)字是有
?那就要填寫的, 稅局報表上, 賬載金額那3列, 第1列=12月末原值? 第2列 =0? 第3列=12月末累計折舊
老師只要填固定資產(chǎn)原價、累計折舊、固定資產(chǎn)凈值就可以了嗎 當(dāng)年有發(fā)生折舊額,
如果 有 計提折舊 上面3列都要填寫 第2列 填寫的金額 就是2024年一整年的計提的折舊額合計
對的,就是 填寫這 3個內(nèi)容, 稅收 那幾列 也類似方法 填寫
這樣填了,后面出現(xiàn)納稅調(diào)增額了
不會的。稅收對應(yīng)列 第5列還是第6列 也有一個 填寫 計提折舊累計額的,
你可以截屏一下。我告訴你怎么填寫,
照片怎么發(fā)不出去
照片發(fā)不出去呢
老師幫忙看看
稅收第5列不填吧
圖片收到了, 如果本年有計提折舊 折舊額=100 那么, 你的圖片上 第2列=100 第5列=100
對的。如果第2列=0 那么, 第5列也=0 所以不用填寫
24年沒有折舊
好的,那就第5借不用填寫
謝謝老師啦
好的,那就第5列不用填寫
不客氣 同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快
祝老師工作順利,身體健康
好的,謝謝同學(xué),平臺要求 答疑窗口老師必須最后一個回復(fù)。因此。我再回復(fù)下。