你好,負數(shù)余額調(diào)整到營業(yè)外收入
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,公司原來沒有做賬,現(xiàn)在建賬科目余額期初數(shù)是不是要填寫三級余額,比如說應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,銀行存款等等
公司半路重新建賬,有一個其他應(yīng)收款科目期初余額建少了,現(xiàn)在公司賬戶到款,其他應(yīng)收款沖成負數(shù)了,該怎么調(diào)賬呢
員工對公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)。現(xiàn)在是除去稅金,費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時:借費用,稅金,貸其他應(yīng)收其他?,F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負數(shù)?
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
20萬呢,調(diào)收入有點多了
老師,還有其他方法嗎
這個還有就是調(diào)整以前年度損益調(diào)整