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我是廣東廣州市,老師,你好,我想問下我不是小微企業(yè),之前留抵增值稅,后面退留抵稅額到銀行賬號,然后這個月我報稅時,增值稅是要繳納,但是附加稅顯示是不用交也就是零,到底是怎么回事呢

2022-07-01 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 17:29

你好,你的附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅,

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:29

只要等于零的,你的附加稅就不需要交。

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:33

留抵增值稅都退回了,然后下個月報增值稅時,留抵都沒有的哦,那附加稅計算就不再考慮留抵的哦

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:35

對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:35

附加稅本來應(yīng)該給你退回的 沒有退 以后滴酒

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:36

以后繼續(xù)抵扣就可以抵扣完了為止。

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:41

但是我之前留抵增值稅有一年多也是沒有交過增值稅的哦,怎么還會退回附加稅呢

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:44

政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加政策的通知》(財稅〔2018〕80號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于城市維護(hù)建設(shè)稅計稅依據(jù)確定辦法等事項的公告》(財政部 國家稅務(wù)總局公告2021年第28號)要求,對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:44

我退回了留抵增值稅,然后我次月報增值稅時是沒有留抵增值稅,銷項稅額大進(jìn)項稅額,需要繳納增值稅,那此時不用繳納附加稅,是因為只是退了增值稅留抵,但是附加稅沒有退回,所以現(xiàn)在才不用繳納附加稅,是嗎?一直不用繳納金額是按退回留抵增值稅的12%,是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:44

可以看下這個政策的

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:45

是我這么理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:46

對的是的,可以這么理解的。

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:50

老師,可以解析下原理嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:53

你好 退回來的增值稅的附加稅退回 這個理解嗎?

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快賬用戶2884 追問 2022-07-01 17:56

是的,就是因為只給我退增值稅,不給我退附加稅,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在就算要交增值稅也不用交附加稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:57

對的是的是這個意思的。

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你好,你的附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅,
2022-07-01
你好,你看下你是不是有增量留底退稅。
2022-09-16
你好 ; 你去看看 ; 你 這個留底進(jìn)項稅退稅 退回來了嗎? ?
2022-07-13
附加稅計稅依據(jù)等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
2022-06-04
你好,認(rèn)繳看注冊資本 時間,看章程里面最晚的出資時間, 實繳填寫賬上收到的實收資本的金額, 出資時間填寫最晚一次出資時間。
2022-06-16
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