進(jìn)貨的時(shí)候,按不含稅金額暫估入賬的,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估
采購(gòu)環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫(kù)的,發(fā)票6月才收到,且開(kāi)票日期也是6月。問(wèn)題一:我在6月的時(shí)候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個(gè)就只能算到6月份了收入是嗎?
老師,小規(guī)模采購(gòu)貨物時(shí)候,本月先收到貨,但是次月才給開(kāi)發(fā)票和付款,那本月賬務(wù)處理時(shí)候要暫估嗎?本月多次購(gòu)進(jìn)貨物,可以合并到一起做一個(gè)分錄嗎,還是需要購(gòu)進(jìn)貨物日期去做啊
老師,小規(guī)模上個(gè)月6月20日進(jìn)的貨,貨6月就到了,但是這個(gè)月發(fā)票才到,進(jìn)貨的時(shí)候怎么做分錄,
公司三月份購(gòu)進(jìn)貨物,付了貨款,貨也收到了。但是六月才開(kāi)發(fā)票,發(fā)票日期是開(kāi)六月份的,這樣三月份要怎樣入賬,怎樣做分錄?六月份收到發(fā)票要怎么做分錄?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后我們是開(kāi)超市的,就是那個(gè)庫(kù)存商品進(jìn)貨,比如說(shuō)一月份,二月份,三月份,四月份都進(jìn)貨了,但是四月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,然后四月份付的款這個(gè)怎么做分錄呢
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄啊?
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????