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采購環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫的,發(fā)票6月才收到,且開票日期也是6月。問題一:我在6月的時候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個就只能算到6月份了收入是嗎?

2021-09-25 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-25 22:25

你好,沖掉暫估,再按發(fā)票入賬。采購不涉及收入呀

頭像
快賬用戶3814 追問 2021-09-25 22:28

對對,學(xué)暈咯。那未收到錢未發(fā)貨先開票了,這個怎么賬務(wù)處理呀?(又不滿足收入條件,不能做起收入,來了票又應(yīng)該要交稅,額,不知道咋整,)

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-25 22:43

借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 等達(dá)到收入確認(rèn)條件再確認(rèn)收入

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你好,沖掉暫估,再按發(fā)票入賬。采購不涉及收入呀
2021-09-25
同學(xué)您好,可以跟供應(yīng)商核對一下開具的發(fā)票是哪個月的,如果供應(yīng)商能確定是哪個月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統(tǒng)一按照時間順序,先沖銷6月份5萬,在沖7月份8萬。或者如果說采購的材料每個月不一樣,可以看下發(fā)票開具的材料名稱、規(guī)格型號等判斷是哪個月的暫估
2021-01-05
同學(xué)你好,這樣理解不對,要看具體的成本結(jié)轉(zhuǎn)核算方法,來確定是否要管后面沖紅暫估部分金額。
2021-08-29
你好? ? ?你庫存少了是啥情況。? 你暫估了多少。? ? ? 實際又做了多少。 你沒有收到的發(fā)票? ?就別去紅沖哦 。? 還是掛暫估里面去??
2021-08-04
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-11-12
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