你好,你是不是在稅務(wù)局那邊備案的是合并一塊兒?
分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅是分公司申報(bào)還是總公司申報(bào)
分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,總公司企業(yè)所得稅是把分公司的匯總申報(bào)嗎?
老師,我們公司是分公司,核算方式是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是總公司分配申報(bào),還是我們分公司不通過(guò)總公司自行申報(bào)企業(yè)所得稅呢
老師 我們分公司獨(dú)立核算 1、在每季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要和總公司匯總申報(bào)嗎? 2、如果我們是和總公司完全分開的,獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,我們屬于小微企業(yè)嗎?能否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
你好老師。我們是總公司 ,分公司增值稅自行申報(bào) ,企業(yè)合并到我們總公司申報(bào)繳納稅款,這種情況核算方式 有(獨(dú)立核算/獨(dú)立核算自負(fù)盈虧/獨(dú)立核算統(tǒng)負(fù)盈虧/非獨(dú)立核算)、我們?cè)撨x哪一個(gè)?
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
如果備案的是合并到一塊的話,就一塊申報(bào),預(yù)繳的時(shí)候可以自己申報(bào)。
備案的時(shí)候是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,我們以前都是分公司自己申報(bào)企業(yè)所得稅的,不通過(guò)總公司,但是現(xiàn)在總公司新來(lái)的會(huì)計(jì)要求我分公司把報(bào)表發(fā)給他,說(shuō)她先申報(bào)企業(yè)所得稅以后,我們才可以申報(bào)
你好,那就是合并一塊兒申報(bào)。