您好 如果不需要抵扣的話 可以暫時(shí)不勾選抵扣留抵的
有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅勾選系統(tǒng)先被認(rèn)證后,又被取消了勾選,因?yàn)槿∠催x之前兩張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)被導(dǎo)到增值稅申報(bào)管理系統(tǒng)里沒(méi)有刪除,現(xiàn)在取消勾選后要申報(bào),自動(dòng)生成的報(bào)表中還有取消勾選的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何讓其轉(zhuǎn)到下期再勾選抵扣
這個(gè)月的進(jìn)銷稅大于銷項(xiàng)稅一點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅票只有兩張,我想問(wèn)哈我在發(fā)票抵扣勾選時(shí)是兩張都要勾嗎?
代賬公司接到一個(gè)一般納稅人,沒(méi)有銷售發(fā)票,有一些費(fèi)用票,只有一張3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在我11月報(bào)稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個(gè)點(diǎn)專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣來(lái)報(bào)增值稅和附加稅,在11月份沒(méi)有開具發(fā)票,只有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在報(bào)稅時(shí)是需要勾選抵扣那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
上月統(tǒng)計(jì)勾選了兩張發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣,這個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候,一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那兩張就倒不進(jìn)去了,可以手動(dòng)添加么
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
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就是只要沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,就可以不勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?也可以勾選,是不是就留底了下次報(bào)稅來(lái)低銷項(xiàng)。
是的?只要沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,就可以不勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 如果要交稅的話 勾選了 以后銷項(xiàng)要把留抵用掉才好交 有的單位控制稅負(fù)率就不好操作? 所以最好不要先勾選留抵
只要留底了就下次一定要用掉是吧?
只要留底了就下次一定要用掉 是的
這個(gè)企業(yè)之前每個(gè)月都銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月都有交稅,就這個(gè)月沒(méi)開票,那這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票就可以留著不勾選抵扣到有銷售發(fā)票大于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再去勾選抵扣是可以吧?
是的 可以按您說(shuō)的這樣操作
正常常規(guī)操作是不是這樣的???不是很清楚
現(xiàn)在沒(méi)有勾選抵扣期限 是可以這樣操作的啊
好的,就是我企業(yè)一般納稅人,收到對(duì)方開過(guò)來(lái)6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)專票,在報(bào)稅時(shí),這個(gè)稅點(diǎn)不一樣有什么需要注意的?
這個(gè)跟13%稅點(diǎn)一樣的抵扣啊
是多少稅額就抵扣多少是嗎?不需要注意什么?
是的 都是一樣的勾選抵扣
代賬公司11新接新建筑勞務(wù)公司,我們是武漢這邊的代賬公司,這個(gè)新建筑勞務(wù)公司為承包方接手了湖南那邊的工程,11月武漢這邊沒(méi)開票,武漢這邊報(bào)了三個(gè)人武漢這邊員工個(gè)稅,增值稅也是給他零申報(bào)了,湖南那邊的11月去申報(bào)個(gè)稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務(wù)費(fèi)的比例來(lái)交稅的,我11月做賬該怎么做?1
12月那邊報(bào)完稅打出來(lái)的完稅憑證所屬期是12月的,馬上就讓我12月份開了一張245000的3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票,12月的所有稅金就是按這個(gè)245000的比例來(lái)預(yù)繳的
湖南那邊的11月去申報(bào)個(gè)稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務(wù)費(fèi)的比例來(lái)交稅的,? 請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地在哪