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Q

已經(jīng)跨越了,出口發(fā)票0稅率的開成13個點(diǎn)的了,應(yīng)該怎樣處理

2022-06-30 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 21:57

你好,跨月了只能開紅字發(fā)票沖銷重新開具藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶3577 追問 2022-06-30 21:58

報稅時先交上增值稅和附加稅是嗎

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快賬用戶3577 追問 2022-06-30 21:58

下個月重回來少交增值稅和附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-30 22:11

是的,這個月報稅時要按開票金額報稅的

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你好,跨月了只能開紅字發(fā)票沖銷重新開具藍(lán)字發(fā)票
2022-06-30
同學(xué)您好,開紅字沖銷后重開0稅率發(fā)票
2023-01-04
你好 這個你開錯了,那么紅沖就可以的
2022-08-02
你好,出口發(fā)票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票
2023-08-01
您需要采取以下步驟來更正這個錯誤: 1.申請紅沖:您需要向稅務(wù)部門申請對原錯誤發(fā)票進(jìn)行紅沖處理。紅沖是指對原發(fā)票進(jìn)行作廢處理,并開具一張新的負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵原發(fā)票的金額和稅額。 2.開具正確稅率的發(fā)票:在紅沖處理后,您需要按照正確的出口免稅稅率重新開具發(fā)票。 3.調(diào)整申報:您需要在申報時調(diào)整相關(guān)稅款的申報,確保稅款的正確性。具體調(diào)整方式可能會因地區(qū)和具體情況而異,您可能需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)人員的意見。
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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