這個是增值稅稅率是13%的稅率
老師你好,麻煩幫我看一下,對方給我們優(yōu)惠后含稅價格是4580,現(xiàn)在要額外收9個點的稅,這個要怎么算
你好老師,我們的合同單價不含稅是0.485元,加稅合計總金額是90000元,我開出的數(shù)量他們說不對你給幫忙看看
老師這個公司給我們按12個點的稅,我看著他算的含稅價不對,你看看他怎么算的
老師你幫我看看這個數(shù)字是怎么算出來的 單價34000 總金額就是不含稅價33086.02 我怎么算都算不出來他的這個總金額
老師!不含稅價是143229,開票是10個點對方算的含稅價159143感覺算的不對呢!老師麻煩幫我看看謝謝
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師對方公司說不含稅價除以0.88對嗎,我不明白麻煩講解一下
他說的0.88沒有理解您的意思
對方會計說用不含稅金額除以0.88就是含稅價
對方會計說用不含稅金額除以0.87就是含稅價
稅法規(guī)定的換算是我給您的公式
我知道是對方會計算錯了,謝謝你
麻煩您給下評價,謝謝您