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                                    老師, 進(jìn)出口報(bào)稅,就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題,需要在11月紅沖,一般平時(shí)正常的情況下,都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個(gè)11月需要紅沖,稅務(wù)局說(shuō)申報(bào)10月的稅的時(shí)候的那個(gè)發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報(bào)了之后就顯示比對(duì)不通過(guò),這是什么情況呀?
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,9月份銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi),我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來(lái)可以嗎?
公司是一般納稅人,9月份開(kāi)票了30萬(wàn),需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來(lái)認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
老師,您好,想問(wèn)一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說(shuō)10月份開(kāi)的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了對(duì)吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒(méi)關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)吧
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),開(kāi)具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來(lái)了,對(duì)方10月份開(kāi)具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在要怎么改正呢
 
                請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù)當(dāng)月最后一天報(bào)關(guān),出口發(fā)票來(lái)不及開(kāi),只能開(kāi)在次月可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶的增值稅也是季度30萬(wàn)內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購(gòu)方,公司入庫(kù)庫(kù)存商品,除了入庫(kù)單,還需要其他證明資料嗎?入庫(kù)單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅電子普票(高速通行費(fèi))電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門(mén)打滴滴,開(kāi)具的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普票中有3%進(jìn)項(xiàng)稅率,為什么在稅務(wù)局待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中沒(méi)有呢
您好,老師我問(wèn)下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負(fù)率是多少?
扣的稅款在電子稅務(wù)局上怎么查一下
公司未營(yíng)業(yè)一直零申報(bào)的需要做受益人備案嗎,免于填報(bào)的那種

